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        會(huì )計代理記賬一年多少錢(qián),外部審計和內部審計的區別

        2022-12-19 11:52:47

        頂呱呱

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        說(shuō)到公司審計,其有著(zhù)內部審計外部審計的劃分,但是對于這方面的內容想必大家還不是很了解,下面頂呱呱小編就為大家具體介紹一下外部審計和內部審計區別有哪些?一起來(lái)看看下面的審計是什么意思方面的內容,說(shuō)不定能夠讓你從中有所收獲。

        審計是什么意思

        審計是一項獨立性的經(jīng)濟監督活動(dòng)。由國家授權或接受委托的專(zhuān)職機構和人員,依照國家法規、審計準則和會(huì )計理論,運用專(zhuān)門(mén)的方法,對被審計單位的財政、財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及其相關(guān)資料的真實(shí)性、正確性、合規性、合法性進(jìn)行審查和監督,評價(jià)經(jīng)濟責任,鑒證經(jīng)濟業(yè)務(wù),用以維護財經(jīng)法紀、改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益的一項獨立性的經(jīng)濟監督活動(dòng)。

        財務(wù)報表審計,是指注冊會(huì )計師對財務(wù)報表是否不存在重大錯報提供合理保證,以積極方式提出意見(jiàn),增強除管理層之外的預期使用者對財務(wù)報表的信賴(lài)程度。

        外部審計和內部審計區別

        1、在審計性質(zhì)方面。內部審計屬于內部審計機構或專(zhuān)職審計人員履行的內部審計監督,只對本單位負責;而外部審計則是由獨立的外部機構以第三者身份提供的簽證活動(dòng),對國家權力部門(mén)或社會(huì )公眾負責。

        2、在審計獨立性方面。內部審計在組織、工作、經(jīng)濟方面都受本單位的制約,獨立性受到限制;但外部審計在經(jīng)濟、組織、工作等方面都與被審計單位無(wú)關(guān)系,具有較強的獨立性。

        3、在審計方式方面。內部審計是根據本單位的安排進(jìn)行審計工作的,具有一定的任意性。而外部審計大多是受委托施行的。

        會(huì )計代理記賬一年多少錢(qián),外部審計和內部審計的區別(審計是什么意思)

        4、在審計方法方面。內部審計的方法是多樣的,應結合組織的具體情況,采取不同的方法,其中也可以包括外審的一些程序;但外部審計的方法則側重報表審計程序。

        5、在審計范圍方面。內部審計的工作范圍涵蓋單位管理流程的所有方面,包括風(fēng)險管理、控制和治理過(guò)程等;外部審計則集中在企業(yè)的財務(wù)流程及與財務(wù)信息有關(guān)的內部控制方面。

        6、在服務(wù)對象方面。內部審計的服務(wù)對象是單位負責人;外部審計的服務(wù)對象是國家權力機關(guān)或各相關(guān)利益方。

        7、在審計報告的作用方面。內部審計報告只能作為本單位進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理的參考,對外不起鑒證作用;外部審計報告則要向外界公開(kāi),對投資者、債權人及社會(huì )公眾負責,具有社會(huì )鑒證的作用。

        8、在審計對象方面。內部審計的對象是本單位及所屬單位財政收支、財務(wù)收支、經(jīng)濟活動(dòng);外部審計對象則包括一切盈利及非盈利單位。

        9、在審計權限方面。內部審計有審查處理權,但其內向服務(wù)性決定了其強制性和獨立性較國家審計弱;而外部審計只能對委托人指定的被審單位的有關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行審查、鑒證。

        10、在審計監督的性質(zhì)方面。內部審計是單位自我監督;外部審計屬于社會(huì )監督。

        11、在依據的審計準則方面。內部審計所依據的是中國內部審計協(xié)會(huì )制定的內部審計準則;而外部審計準則是中國注冊會(huì )計師幣協(xié)會(huì )制定的獨立審計準則。

        以上頂呱呱小編主要為大家介紹了”外部審計和內部審計的區別和審計是什么意思”,對此不是很了解的朋友不妨認真看看上面的內容,說(shuō)不定在你看過(guò)之后能夠對兩者有一個(gè)更清楚的認識,如果需要辦理審計相關(guān)業(yè)務(wù),大家可以點(diǎn)擊關(guān)注頂呱呱。


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